xIMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  • COMUNICADO

    DIFUSION DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA AL
    INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD

    La Ley N° 28716, Ley del Control Interno de   las Entidades del Estado, en su artículo 4° establece que “Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales Con fecha 25 de diciembre del 2015 mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, entre las cuales se aprobó la Meta 28 referida a la “Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública” con cobertura de las Municipalidades de ciudades principales Tipo “B”

  • AVANCES:

    La Entidad viene implementando el Control Interno en el Proceso de Contratación Pública 2016, conforme se aprecia a continuación:

    ACTIVIDADES                ESPECIFICACIONES         FECHA A CUMPLIR PUBLICACION 
    ACTIVIDAD 1:

    IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

    1. ACTA DE COMPROMISO.
    2. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA.
    3. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

    OFICIO  DIRIGIDO  AL  OCI  DE LA MDAA DANDO A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 01. 

                           PDF

    Hasta el 29 de abril del 2016

     

     

     

    PDF (1)

    PDF (2)

    PDF (3)

    ACTIVIDAD 2:

    ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

    OFICIO  DIRIGIDO  AL  OCI  DE LA MDAA DANDO A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 02.

    Hasta el 31 de agosto del 2016

           PDF
    ACTIVIDAD 3

    ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

    Hasta el 30 de noviembre del 2016

    OFICIO N° 405         PDF

    ACTIVIDAD 4

    REMITIR POR LO MENOS 5 ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA DEL CÓMITE DEL CONTROL INTERNO (CCI).

    Hasta el 30 de noviembre del 2016

    OFICIO N° 405 PDF

    ACTA 02  PDF

    ACTA 03  PDF

    ACTA 04  PDF

    ACTA 05  PDF

    ACTA 06  PDF

    ACTA 07  PDF

    ACTA 08  PDF

    ACTA 09  PDF

    ACTA 10  PDF

    ACTA 11  PDF

    ACTA 12  PDF

    ACTA 13  PDF

    ACTA 14  PDF

    ACTA 15  PDF

    ACTIVIDAD 5

    REMITIR POR LO MENOS 3 EVIDENCIAS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CCI.

    Hasta el 30 de noviembre del 2016

    OFICIO N° 405 PDF

    COMUNICADO NRO. 01  PDF

    COMUNICADO NRO. 02  PDF

     

  • MURAL - CULTURA DE CONTROL INTERNO

    DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

  • DESARROLLO DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO

    "SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA Y SUS IMPLICANCIAS"

  • PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DE LA LIC. HILDA LOZA YLLACUTIPA

    GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVO MUNICIPAL

  • EL CONTROL INTERNO Y OBJETIVOS E IMPORTANCIA

    A CARGO DE LA GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA ABOG.ELENA TICONA SILES - SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

  • EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    A CARGO DEL CPC WILBERT DANNY MACHACA CENTENO - JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

  • REUNIONES DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO

    EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA